【時間地點】 | 2011年12月08-09日 杭州 (二天一夜,晚上為咨詢診斷時間) |
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【培訓講師】 | 賈卒 | ||
【參加對象】 | 連鎖企業:總經理、財務總監、財務經理、財務主管、稅務主管、總帳會計、稅務會計等財稅人員 | ||
【參加費用】 | ¥6800元/人 (套票:2人10600元;3人14100元;5人20000元;10人30000元) | ||
【會務組織】 | 森濤培訓網(m.gzlkec.com).廣州三策企業管理咨詢有限公司 | ||
【咨詢電話】 | 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優惠) | ||
【聯 系 人】 | 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信) | ||
【在線 QQ 】 | 568499978 | 課綱下載 | |
【溫馨提示】 | 本課程可引進到企業內部培訓,歡迎來電預約! |
國內唯一、連鎖企業自己的財稅專業課程!
清華、北大、中山大學MBA首選連鎖企業稅收策劃經典課程!錯過,就是過錯!
● 課程亮點
1、連鎖風險管控 2、連鎖稅收操作
3、詮釋連鎖稅法 4、連鎖稅收疑難
5、連鎖業務流程 6、運營稅務結合
7、會計稅務結合 8、連鎖財稅案例
這是幫您省錢的課程!
這是戰術實操的課程!
抵御經濟危機,學到就是賺到!
● 主講專家
賈卒
連鎖企業財務管控第一人
富安娜、廣州本田、東方家園、長城潤滑油等連鎖企業首席財稅顧問
★ 清華大學教授、高級會計師、注冊會計師、EMBA導師
★ 國際工商管理研究院(IBAI)高級研究員
★ 中國咨詢策劃研究院專家團專家,深圳MBA聯合會副主席
★ 深圳國際金融研究會副秘書長
★ 輔導富安娜家居連鎖導入財務管控模式,使其成功上市。
★ 賈老師曾在多家上市公司,以及中國著名連鎖品牌公司擔任執行總裁、財務總監等高級管理職務,具有20年投資與企業財務管理、連鎖企業財務管控以及稅務籌劃實踐操作經驗。
● 課程綱要
第一天 連鎖企業財務風險管控
一、連鎖企業第一步——財務風險管控
1、企業一旦連鎖風險就接踵而來沒有僥幸
2、連鎖企業財務風險管控如何下工夫
3、連鎖企業經營中的主要風險和處理方法
4、連鎖企業重大經營活動中的風險管理與內部控制要點
5、案例與分析:連鎖企業ITAT危機暴露的財務風險管控漏洞
二、連鎖企業財務風險管控平臺的構建
1、連鎖企業內部控制管理的平臺
2、COSO框架下的內部控制管理
3、財政部《企業內部控制基本規范》解讀
4、建立連鎖企業內部控制機制與實施
三、連鎖企業財務風險管控與應對
1、連鎖企業內部環境建設及風險識別
2、連鎖企業風險評估方法與風險分析
3、建立連鎖企業全面風險管理體系
4、內控體系建設與全面風險管理工作的聯系
5、案例分析
四、連鎖企業財務風險管控的重點
1、連鎖企業財務管理體系—價值管理
2、連鎖企業核心競爭力的核心—控制能力
3、連鎖企業治理—財務風險管理對組織滲透
4、連鎖企業財務風險管控體制—四統一分
5、連鎖企業財務風險管控定位—財務管理的目的重新審視
6、訓練:卓越連鎖企業如何構建財務風險管控體系
五、連鎖企業日常財務風險管控操作
1、日常財務管理中存在那些內控風險
2、連鎖財務管理有那些內控流程
3、連鎖財務內控的首要工作---資金管控操作
4、連鎖經營中的財務內控及風險防范操作
5、日常財務管理中個人責任的風險防范操作
六、連鎖企業應收帳款風險管控操作
1、應收帳款風險管控績效不佳的原因
2、有效應收帳款風險管控的方法
3、連鎖企業合同與結算風險防范策略
4、業務人員的收款難風險管控和對應政策
5、訓練: 應收帳款催收技巧
第二天 連鎖企業納稅籌劃技巧
一、連鎖企業稅務籌劃技巧的準備
稅務籌劃的3個工具 、4個步驟、7個要素、8大規律、9項技術
二、連鎖企業增值稅稅務籌劃與納稅技巧
(一)增值稅納稅處理和注意事項
1、收入確認與增值稅納稅時間的處理技巧
2、開具增值稅專用發票的最新規定
3、增值稅納稅期限的最新政策
4、進項稅額抵扣范圍及其注意事項
(二)增值稅籌劃與納稅技巧案例
1、增值稅納稅人身份的策略案
2、購進的籌劃與納稅技巧案例
3、銷售的籌劃與納稅技巧案例
4、混合銷售稅務的籌劃與納稅技巧案例
5、委托代銷模式的籌劃與納稅技巧案例
三、連鎖企業營業稅稅務籌劃與納稅技巧
(一) 營業稅納稅處理和注意事項
1、營業稅的特點與基本政策
2、營業稅納稅期限與納稅地點
3、特定業務營業稅的計算
(二)營業稅籌劃與納稅技巧案例
1、銷售方式的籌劃與納稅技巧案例
2、連鎖服務業兼營行為的籌劃與納稅技巧案例
3、轉讓無形資產與銷售不動產的籌劃與納稅技巧案例
四、連鎖企業所得稅籌劃與納稅技巧
(一)所得稅納稅處理和注意事項
1、如何把握居民和非居民?
2、稅率、應納稅所得額
3、新的稅收優惠
4、所得稅匯算清繳的處理
(二)所得稅籌劃與納稅技巧案例
1、稅收籌劃雙刃劍
2、如何進行所得稅籌劃
3、所得稅籌劃的常用方法
4、所得稅籌劃與納稅技巧案例
(三)個人所得稅籌劃與納稅技巧
1、工資薪金所得法規解讀及實務操作
2、勞務報酬所得法規解讀及實務操作
3、股息、利息、紅利所得法規解讀及實務操作
4、個人所得稅納稅籌劃技巧和操作案例
五、連鎖企業稅收政策運用納稅技巧案例
1、連鎖企業促銷業務的稅收處理技巧
2、平銷返利業務的稅務處理技巧
3、發生銷售折扣、折讓、銷貨退回如何開具專用發票技巧
4、專用發票遺失的處理技巧
5、連鎖分支機構間移送貨物稅務處理技巧
6、連鎖企業購物卡業務的處理技巧
7、非正常損失的不同處理
8、企業拆遷補償款的財務與稅務處理
9、各項賠償金的稅務處理方法
10、逾期三年的應付未付款稅務處理
11、商業單位發行購物卡銷售收入的確定和面臨的稅務挑戰
12、買一贈一及其他促銷形式的稅務處理;
六、2011年稅務稽查風險應對技巧案例
1、新形勢下國家稅務稽查重點及稽查流程
2、稅務稽查對象選案方式:稅負分析法、投入產出比法、發票比例分析法
3、稅務稽查確定違法事實的依據的取證方法:現場核查、突擊調賬、資金流檢查
4、稅務稽查與企業納稅信用等級
5、企業應如何為稽查人員提供資料無后患
6、如何處理“稅企”有爭議的問題
7、連鎖零售企業相關會計報表、納稅申報表的整體分析、判斷;
8、資產、負債、收入、成本、費用等數據自查分析與運用,實際案例解析
9、相關稅種自查技巧等