培訓會員
熱門點擊:參觀考察 中層干部 研發(fā)管理 采購管理 海關事務 秘書文秘 人力資源管理 銷售營銷 績效管理 倉儲管理
您現(xiàn)在的位置: 森濤培訓網(wǎng) >> 公開課 >> 企業(yè)內(nèi)部控制培訓內(nèi)部審計培訓非財務人員的財務管理培訓財務管理培訓 >> 課程介紹

內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理

【時間地點】 2014年6月07-08日 深圳
【培訓講師】 章從大
【參加對象】 董事會、監(jiān)事會成員;負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理以及其他高級經(jīng)營管理人員;財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管、稅務經(jīng)理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作人士。
【參加費用】 ¥3600元/人 (包括培訓、培訓教材、兩天午餐、以及上下午茶點等)
【會務組織】 森濤培訓網(wǎng)(m.gzlkec.com).廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優(yōu)惠)
【聯(lián) 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓課綱 課綱下載
【溫馨提示】 本課程可引進到企業(yè)內(nèi)部培訓,歡迎來電預約!
培訓關鍵詞:財務風險管理培訓,財務管理培訓,財務經(jīng)理培訓,企業(yè)內(nèi)部審計培訓,內(nèi)部控制培訓

內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理(章從大)課程介紹:

如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)?
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全?
如何確保企業(yè)財務報告以及相關信息的真實完整?
如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?
如何促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略?
如何評估與防范財務風險,保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營?
如何通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時采取有效措施加以優(yōu)化?
……
為了實現(xiàn)上述目標,企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng),有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性,通過構(gòu)建與實施內(nèi)部控制,旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變,打造百年企業(yè)。

● 培訓收益:
通過系統(tǒng)學習使學員了解內(nèi)部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性與效益性,同時深刻理解內(nèi)部審計、財務風險管理與內(nèi)部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:
一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)的認識
二、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
三、掌握內(nèi)部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
四、掌握財務風險評估方法,并有效采取措施控制與防范風險
五、深刻理解內(nèi)部審計、財務風險管理與內(nèi)部控制之間的關系,打造系統(tǒng)“防火墻”

● 授課專家介紹 章從大
   世界華人講師500強,中國人民大學工商管理碩士(MBA),中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領域的“三棲”實戰(zhàn)派管理專家與著名培訓師,中國財稅課程生動化、形象化第一人。國富經(jīng)濟研究院特聘教授,清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學等著名高校EMBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官(CFO)兼泰州美通藥業(yè)有限公司財務總監(jiān)。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發(fā)技術(shù)等,先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務,為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓服務,此外成功舉辦過百余次大型公開課。主講的《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制及財務風險防范》、《納稅風險規(guī)避與防范》、《納稅籌劃技巧與實戰(zhàn)》、《新企業(yè)所得稅法解讀和應對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風險防范》、《房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算實務與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、《非財務經(jīng)理的財務管理》、《應收賬款回收與客戶信用管理》、《內(nèi)部控制與風險管理》、《新會計準則應用精要》、《全面預算管理—管理企業(yè)的財務利器》、《成本致勝實戰(zhàn)—構(gòu)建企業(yè)成本競爭優(yōu)勢》、《年終財務決算實務與納稅籌劃》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評。
    部分服務客戶:中國移動、中國電信、中國石油、中國石化、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環(huán)建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科股份、江都市發(fā)展與改革委員會、臺州市經(jīng)濟與貿(mào)易委員會、常林集團、江西焦化集團、江西長運股份、立信藥業(yè)、永康五金城、比飛車業(yè)、森泰機電、三美化工、銀泰實業(yè)、浪達廚具、萬華服飾、威特電池、清華大學、浙江大學、上海交大大學、同濟大學、揚州大學、揚州教育學院、公元集團、光明集團、宇通客車、吉利汽車、天合光能、神威藥業(yè)、綠地集團、合生創(chuàng)展、世茂集團、大華集團、西安楊森、上海煙草集團、比亞迪汽車、研祥科技、三峽集團、中國生物、長虹集團、美的集團、九陽股份、中國郵政、合肥燃氣集團、江蘇鹽業(yè)集團、與狼共舞、報喜鳥集團、聯(lián)想集團、恒寶股份、青島啤酒、招商證券、海天塑機集團、聯(lián)合工業(yè)、曉通網(wǎng)絡、不二制油、九聯(lián)科技、晨宏力化工、瀘天化集團、江順科技、羅姆電子、理文造紙、冰山集團、建發(fā)物資……
授課風格:旁征博引,詼諧幽默,深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。

● 課程大綱:
內(nèi)部審計篇
一、審計相關理念
(一) 內(nèi)部審計的發(fā)展歷程
1)國際內(nèi)部審計師協(xié)會關于內(nèi)部審計的定義變遷及其概念重點
2)中國審計協(xié)會關于內(nèi)部審計的定義
(二) 當前內(nèi)部審計的先進理念與發(fā)展趨勢
1)內(nèi)部審計的先進理念
①在審計內(nèi)容上,強調(diào)以管理審計為重點   ②在審計策略上,采取參與、合作的方式
③注重將審計結(jié)果的傳遞作為向管理當局提供服務和幫助的良好機會
2) 內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢
①從回顧歷史到著眼未來                ②從強調(diào)控制到關注風險
③從強調(diào)獨立到注重價值                ④從會計、審計知識到復合知識結(jié)構(gòu)
⑤從經(jīng)營審計到戰(zhàn)略審計                ⑥從強迫接受到自愿進行
(三) 設置內(nèi)部審計部門的原因及其審計環(huán)境的優(yōu)化
1)設置內(nèi)部審計部門的原因             2)審計環(huán)境的優(yōu)化
二、從審計流程的角度探討審計實務問題
(一)審計計劃階段
1)了解被審計單位                     2)確定審計范圍以及審計重點
3)確定重要性水平,評估審計風險       4)擬訂項目審計計劃與審計方案
(二)審計實施階段
1)符合性測試                         2)實質(zhì)性測試
(三)審計報告階段
1)審計結(jié)果匯總與試算平衡             2)審計結(jié)果的溝通
3)審計報告的結(jié)構(gòu)與撰寫技巧
三、主要審計實務問題探討
(一)分析性復核
1)分析性復核的概念                    2)分析性復核在審計不同階段的運用
3)運用分析性復核時的注意事項
(二)審計抽樣
1)經(jīng)驗抽樣的實施步驟與要點             2)隨機抽樣的實施步驟與要點
(三)幾種特殊類型審計的實施           
1)遵循性審計       2)經(jīng)濟性審計       3)效果性審計      4)效率性審計

內(nèi)部控制篇
一、內(nèi)部控制概論
(一)內(nèi)部控制的概念
1)內(nèi)部控制的概念                       2)內(nèi)部控制的要素    
(二)內(nèi)部控制的分類
1)按控制內(nèi)容分類                       2)按控制地位分類
3)按控制功能分類                       4)按控制時序分類
(三)內(nèi)部控制的原則
1)全面性原則       2)重要性原         3)制衡性原則             4)適應性原則           
5)成本效益原則
二、內(nèi)部控制規(guī)范體系
(一)內(nèi)部控制規(guī)范體系的組成及其架構(gòu)
1)基本規(guī)范         2)評價指引         3)審計指引                4)應用指引
(二)內(nèi)部控制基本規(guī)范
1)控制環(huán)境
①公司治理:董事長與董事的關系,董事長與總經(jīng)理的關系
②公司的組織架構(gòu):組織架構(gòu)究竟是因還是果
③人力資源管理:強制休假與崗位輪換制度、員工行為的限制性規(guī)定
④管理哲學與企業(yè)文化:諸葛亮揮淚斬馬謖的啟示與曹操割發(fā)代首的原因
2)風險評估
①內(nèi)部風險因素與外部風險因素             ②四大風險應對策略
③固有風險可能性評級                     ④風險影響程度評估標準
⑤固有風險評級矩陣                       ⑥風險清單的編制
3)控制活動
①不相容職務分離控制                    ②授權(quán)審批控制
③會計系統(tǒng)控制                          ④財產(chǎn)保護控制
⑤預算控制                              ⑥運營分析控制
⑦績效考評控制                     
⑧建立重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制
4)信息與溝通
①信息的重要性:主要管理資源,80%的管理問題與溝通不良有關
②反舞弊工作的重要性及其工作的有效開展
5)內(nèi)部監(jiān)督:某企業(yè)監(jiān)督體系介紹       
(二)內(nèi)部控制的自我評價
1)內(nèi)部控制評價對象與評價內(nèi)容           2)內(nèi)部控制評價的組織形式和職責
3)內(nèi)部控制評價的原則                   4)評價工作底稿設計
5)內(nèi)控測試工作流程                     6)企業(yè)內(nèi)控測試通知范例
7)測試報告范例                         8)內(nèi)控綜合檢查評價方案范例
9)內(nèi)部控制缺陷認定案例
(三)內(nèi)部控制應用指引核心內(nèi)容講解與經(jīng)典案例剖析
1)資金管理:統(tǒng)一潤滑油的資金管理與資金集中管理的五種模式
2)采購管理:西門子的采購管理與采購職能在組織中的進化
3)資產(chǎn)管理:重資產(chǎn)的危害、無形資產(chǎn)的管理以及金融資產(chǎn)的管理
4)銷售管理: 《白毛女》與客戶信用管理價值鏈
5)預算管理:預算編制案例、預算考核案例及預算分析工具
三、業(yè)務流程重組
(一)主要流程的分類
1)績效創(chuàng)造流程                          2)績效輔助流程
(二)不同流程的主要風險及其管控案例分享
1)績效創(chuàng)造流程主要風險及其管控案例分享:側(cè)重戰(zhàn)略管理與營銷管理
2)績效輔助流程主要風險及其管控案例分享:側(cè)重人力資源管理與公共關系管理
四、內(nèi)部控制實務
(一)內(nèi)部控制構(gòu)建案例分析
1)構(gòu)建內(nèi)部控制的背景分析                  2)主要實施步驟與各步驟實施要點介紹
3)主要經(jīng)驗與做法
(二)內(nèi)部控制手冊的編寫
1)內(nèi)部控制手冊的結(jié)構(gòu)                      2)內(nèi)部控制手冊編寫重點與難點
3)內(nèi)部控制手冊編寫案例分享與討論
(三)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
1)控制環(huán)境           2)內(nèi)部牽制         3)內(nèi)部審計        4)財務內(nèi)控

財務風險及防范篇
一、財務風險的一般概念、種類、特征及其成因分析
(一)財務風險的一般概念
1)財務風險的概念                         2)財務風險與經(jīng)營風險的關系
(二)財務風險的特征
1)客觀性             2)全面性           3)不確定性         4)激勵性
二、財務風險的評估模型
(一)經(jīng)營虧損預警                       (二)資金鏈預警
(三)沃爾比重評分法                     (四)Z-Score模型


培訓課綱 課綱下載


更多內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理相關課程:

課程專題非財務人員的財務管理專題財務管理專題企業(yè)內(nèi)部控制專題 | 財務風險管理培訓財務管理培訓財務經(jīng)理培訓企業(yè)內(nèi)部審計培訓內(nèi)部控制培訓


關于我們 | 法律聲明 | 服務條款 |熱門課程列表 | 培訓計劃 | 網(wǎng)站地圖 | 文字站點 | 加入收藏 | 用戶中心
固話:020-34071250、34071978 值班手機:13378458028(可加微信) 傳真:020-34071978
地址:廣州市天河區(qū)東站路1號;常年法律顧問:北京市雙全律師事務所 鄧江華主任律師
粵ICP備13018032號 Copyright (c) 2019 All Rights Reserved 森濤培訓網(wǎng) 三策咨詢.企業(yè)培訓服務
欧美日韩中文字幕第一页,久久精品视频网,精品熟女碰碰人人A久久,久久综合精品视频网
一区二区三区久久老熟女 | 日韩欧美精品一本在线播放 | 欧美国产日韩a欧美在线观看 | 亚洲五月天激情在线观看 | 亚洲区精品久久一区二区三区 | 色婷婷色综合缴 |