【時間地點】 | 2014年4月16-20日 杭州新西萊大酒店(杭州市東新路690號) 16日全天報到 (滿50人開班) | ||
【培訓講師】 | 專家團 | ||
【參加對象】 | 大中型企業董事長、總經理、財務副總、財務總監及財務相關人員; | ||
【參加費用】 | ¥4800元/人 (包含資料、中餐、晚餐、培訓、茶點、講義費等) | ||
【會務組織】 | 森濤培訓網(m.gzlkec.com).廣州三策企業管理咨詢有限公司 | ||
【咨詢電話】 | 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優惠) | ||
【聯 系 人】 | 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信) | ||
【在線 QQ 】 | 568499978 | 課綱下載 | |
【溫馨提示】 | 本課程可引進到企業內部培訓,歡迎來電預約! |
【課程背景】
在企業重視公司治理、重視內部控制建設的環境下,內部審計參與公司治理、參與風險管理、參與內部控制的職責需求,尤其是幫助企業增加價值的目標需求,使得管理者對于內部審計人員素質提高的要求愈加強烈。經營管理者期望內部審計人員擺脫過去的“警察”形象,應提供更多有價值的建設性建議,成為企業的“保健醫生”。
為此,推出《內部審計實戰提升高級研修班》,我們將從行業背景、組織職能定位、基本概念與方法、執業技能提升等方面幫助企業內部審計人員在執業技能與實戰、實務領域得到提升,并將之應用到企業,在風險與問題發生之前,堵塞漏洞所在,完善企業流程,避免損失,幫助企業增加價值。學會如何從行為上進行提升,成為領導信任,員工敬重,各部門感激的優秀內部審計人員和職業組織。
【課程收益】
◇ 更新審計專業知識建立一支高素質的審計團隊
◇ 建立科學先進的審計制度流程、識別審計活動中的主要風險
◇ 學會在實務中如何運用技巧和方法找到問題的關鍵,改進管理并提高效益
◇ 分析和講解內部審計工作所面臨的新形勢和新環境、相應的任務和戰略、質量標準和勝任能力、基本流程和方法
【研修對象】
大中型企業董事長、總經理、財務副總、財務總監及財務相關人員;
審計部門經理、主管、內部稽核負責人審計部門經理、主管、內部稽核負責人;
行政事業單位內部審計部門負責人、會計師事務所相關負責人員;
上市公司審計委員會、監事會負責人及其成員 ;
擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人及其成員 ;